| 机构全称: | 综合监督部 |
| 机构职能: | ?? ?(一)贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,制定审计业务制度和年度审计计划,提供风险评估和完善管理的制度措施及意见建议,评价形成年度评估、风险管理报告,监督风险措施执行; ?? ?(二)审查和评价集团重大决策、目标责任制落实情况,以及投资项目财务收支、使用财政资金的重点建设项目建设管理情况进行审计监督; ??? (三)审查和评价集团公司和下级企业财务预算执行情况、决算等相关经济活动,以及内部风险控制管理情况进行审计监督; ??? (四)配合上级审计部门对集团的各项专项审计、年度经营业绩专项审计检查,以及对集团所属企业主要负责人的任期和离任经济责任审计,提出审计结论及处理意见; ??? (五)对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任,并负责督促被审计单位(部门)限期整改和纠正审计发现问题; ??? (六)按要求报送有关内部审计统计报表、内部审计工作计划、工作总结及其他审计资料,对集团公司部门、所属企业进行专项审计调查; (七)承办集团公司交办的其他事项。 |
| 机构负责人: | 赵亮 |