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钱柜登陆,钱柜入口国土资源局及二层单位2019年部门决算

2020-11-19 17:30     来源:钱柜登陆,钱柜入口自然资源局
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合山市国土资源局及二层单位

2019年部门决算

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第一部分:钱柜登陆,钱柜入口国土资源局及二层单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钱柜登陆,钱柜入口国土资源局(含二层单位)2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钱柜登陆,钱柜入口国土资源局(含二层单位)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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第一部分:钱柜登陆,钱柜入口国土资源局(含二层单位)概况

一、主要职能

1.履行保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。组织拟订全市自然资源发展规划,开展自然资源经济形势分析和自然资源要素市场分析,提出自然资源供需总量平衡的政策建议,根据市人民政府委托,草拟有关自然资源工作的地方性规章和规范性文件;组织贯彻实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.履行规范自然资源、测绘行政管理秩序的职责。贯彻执行国家有关自然资源管理、测绘行政管理的法律、法规、规章和方针、政策,组织执行国家自然资源、测绘行政管理的技术标准、规程、规范和政策措施。负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作;受理群众对土地、矿产资源违法行为的举报;负责对市级以下各乡(镇)人民政府执行和遵守自然资源、地质环境等法律法规和方针政策情况进行监督检查,调查处理自然资源重大违法案件。

3.履行优化配置自然资源的职责。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划;负责指导和审核市土地利用总体规划、矿产资源规划并监督检查规划执行情况;承办报自治区和来宾市人民政府审批的涉及土地、矿产规划的审核工作。

4.履行规范自然资源权属管理的职责。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处土地、矿产资源的重大权属纠纷;贯彻执行国家地籍管理的有关规定,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,承担提供全市土地利用各种数据的责任;负责指导各乡(镇)土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、登记、发证等工作和各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交管理,提供社会查询服务。

5.履行全市耕地保护的职责,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻国家对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策,组织实施基本农田保护工作,监督占用耕地补偿制度执行情况,负责全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督管理工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作,承担报自治区和来宾市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.履行节约集约利用土地资源的职责。贯彻执行国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资和土地收购储备等有关政策规定;组织实施和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、土地开发和节约集约利用;承担国有企业改制的土地资产处置工作;组织和指导全市基准地价、标定地价评测,实施地价监管;执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录及乡(镇)、村用地管理办法;监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

7.履行规范自然资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为。

8.履行矿产资源开发管理职责。监督管理矿产资源开发利用和保护工作;负责市级采矿权的审批登记发证和采矿权转让、出租抵押、变更等审批;负责市级矿产资源开发利用方案的审查、备案;负责矿山地质环境保护的监督管理;负责矿山督查和采矿业的统计工作。

9.履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责。负责市级矿产资源储量的审查、备案和矿产地储备监督管理;负责矿山储量动态监管、储量登记和统计。

10.履行地质环境保护职责。参与编制地质环境保护规划,组织实施矿山地质环境保护工作,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

11.履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等自然资源突发事件应急预案。

12.履行依法征收资源收益,规范、监督资金使用的职责。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督;负责监督、管理国家和地方财政拨给自然资源部门的新增建设用地有偿使用费、土地变更调查费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、地质灾害防治资金等专项经费和其他资金;对自然资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

13.履行全市测绘工作的统一监督管理职责。编制和组织实施全市基础测绘、测绘行业发展等专项规划,组织实施全市基础测绘和地籍测绘工作,负责测绘行业基础测绘、测绘资质资格管理,负责测绘市场秩序和地图管理职责,负责组织国家版图意识宣传教育;负责管理国家基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护;管理全市基础地理信息数据,指导地理信息社会化服务工作;监督国家测绘基准、测量控制系统的使用;推进地理信息产业发展。

14.组织有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展自然资源信息化建设,推进自然资源科技进步和文化建设。

15.承办市人民政府和自治区自然资源厅、自治区测绘局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位代码

单位性质

单位名称

单位地址

是否列入部门预算

301001

行政机关

钱柜登陆,钱柜入口国土资源局

钱柜登陆,钱柜入口建安路1号

301002

参照公务员法管理事业单位

钱柜登陆,钱柜入口自然资源执法监察大队

钱柜登陆,钱柜入口建安路1号

301006

财政全额拨款事业单位

钱柜登陆,钱柜入口不动产登记中心

钱柜登陆,钱柜入口建安路1号

301007

财政全额拨款事业单位

钱柜登陆,钱柜入口土地储备和交易整理中心

钱柜登陆,钱柜入口建安路1号

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第二部分:钱柜登陆,钱柜入口国土资源局(含二层单位)?2019年度

决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

(此部分另附表格,详见附件:钱柜登陆,钱柜入口国土资源局(含二层单位)2019年度部门决算公开附表

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第三部分:钱柜登陆,钱柜入口国土资源局(含二层单位)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入8225.26万元,其中本年收入6597.27万元, 2018年度决算数增加2978.26万元,增加82?%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3241.51万元,为钱柜登陆,钱柜入口本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少377.5万元,减少10?%,主要原因是项目减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是没有事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0 %。主要原因是没有经营收入

4.其他收入?0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额?0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加 0万元,增长0%。主要原因是没有事业基金

6.上年结转和结余?1627.99?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少1569.33万元,增长49%,主要原因是财政结转和结余减少

(二)本部门2019年度总支出8225.26万元,其中本年支出 6981.96万元, 较2018年度决算数增加1408.11万元,增加25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)?52.8万元.主要是项目支出

2、公共安全支出0万元。

3.社会保障和就业(类)92.25万元:主要用于行征事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。2018年决算数增加21.01万元,增长29% ?主要是新增二层单位钱柜登陆,钱柜入口土地储备和交易整理中心,相关经费增加。

4.医疗卫生与计划生育支出29.25万元,主要用于缴纳单位职工的医疗保险等。较2018年决算数增加8.07万元,增长38%,主要原因是新增二层单位钱柜登陆,钱柜入口土地储备和交易整理中心,工资增加,所交保险业随之增加。

5、城乡社区支出,5124.27万元,主要用于城乡社区公共设施及征地和拆迁补偿支出。较2018年决算数增加2056.22万元,增长67%,主要原因是新增二层单位钱柜登陆,钱柜入口土地储备和交易整理中心,城乡社区公共设施及征地和拆迁补偿费用、土地储备专项债券收入安排的支出增加。

6、农林水支出2万元,主要用于扶贫及生产发展。201年决算数减少3.27万元,减少62%,主要是项目减少。

7、国土海洋气象等支出1541.40万元,主要用于行政事业运行、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护等方面。较2018年决算数减少845.46万元,下降35%,主要原因是国土资源事务及项目减少。

8.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年决算数减少增加17.81万元,无住房保障支出

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9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0%主要原因是没有财政结余。

10.年末结转和结余1243.30万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加0.82万元,增加0.06%,主要原因是财政结转和结余增加

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二、2019?年度一般公共预算支出决算情况

钱柜登陆,钱柜入口国土资源局(含二层单位)2019年度一般公共预算支出3626.20万元,较2018年度决算数增加1113.5万元,增加44%。其中:基本支出755.94万元,项目支出2870.26万元。

钱柜登陆,钱柜入口国土资源局2019年度一般公共预算支出年初预算为 1401.70万元,支出决算为3626.20万元,完成年初预算的100?%。

1、一般公共服务支出(类)年初无预算,支出决算 52.8万元

2.公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

3.农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫生产发展支出。 ?

4.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算22.09万元,支出决算为29.25万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳单位职工的医疗保险等。 ?

5.社会保障和就业(类)年初预算105.96万元,支出决算为92.25万元,完成年初预算的87%,主要用于主要用于缴纳单位职工的养老保险等支出。 ?

6.住房保障支出(类)年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

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三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 451.95万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出293.44万元,完成年初预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出10.54万元,完成年初预算的100%。

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四、2019年度政府性基金支出决算情况

钱柜登陆,钱柜入口国土资源局(含二层单位)2019年度政府性基金支出?3355.76万元,2018年度决算数增加294.61万元,增加10?%其中:基本支出0万元,项目支出?3355.76?万元。

钱柜登陆,钱柜入口国土资源局2019年度政府性基金支出年初预算为 3355.76万元,支出决算为3355.76万元,完成年初预算的 100 %。

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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.71万元。

2019年度一般共公预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初无预算;公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算0.7万元,占年初预算的100%,比上年决算数减少0.93万元,下降57%。“三公经费”支出整体减少的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落 实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(厅、局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 ?0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

(三)公务接待费支出 0.71万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 18次,人次89次。

六、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。 ?

2019年本部门机关运行经费支293.44元,比2018增加47.53万元,增长19%。主要原因是:新增二层单位钱柜登陆,钱柜入口土地储备和交易整理中心,办公设备购置增加 ?

(二)政府采购支出情况说明。

???2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5?辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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